Реферат: Проектирование детского развлекательного центра "Маленький мир"

Введение

Я открываю бизнес-проект,который будет называться «Маленький мир». Который будет предоставлять весьспектр развлечений для детей, а также массу услуг. Данный проект будетосуществлен на площади Ленина так как, во-первых, там ежедневно проходит оченьмного людей в основном с детьми и, во-вторых, там очень большая территория для установкиоборудования данного проекта.

В скором времени мы будемреализовать свою продукцию по городу, во дворах, детских садах, рядом сошколами.


История проекта

Инициаторы данногопроекта: Гудилина Анастасия и Лазарев Анатолий.

Сайт проекта: www.Malenciymir.ru

Организационно-правоваяформа предприятия: ООО.

Цель проекта: Получениеприбыли посредством привлечения и завоевания внимания клиентов.

Вид деятельности:Предоставление всевозможных развлекательных услуг потребителю.

Необходимый стартовыйкапитал: Внешнее финансирование: взять кредит в Росбанке на сумму 5.000.000рублей.

Финансирование проекта:Необходимый стартовый капитал планируется получить в форме кредита сроком на 5лет под 10% годовых.

Размер штата сотрудников:19 человек.

Срок окупаемости проекта:60 месяцев.

Наименование и целипроекта

Название проекта:«Маленький мир». Цели проекта: 1) Развлечение для детей. 2) Занять детейвремяпрепровождением у нас. 3) Подготовки ваших детей в физическом развитии. 4)Завоевать внимание потребителей. 5) Получение прибыли. Главной целью проекта вгороде Чите является реализация детского развлекательного центра под названием«Маленький мир» с комплексом услуг для населения, а также проведениякультурно-массовых мероприятий. Также нашей целью являются различные акции впомощь детям из малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями идетей из детских домов.

Проектомпредусматривается создание комплекса услуг, которые включают в себя:

Детский развлекательныйкомплекс (замки, качели, карусели, надувные горки).

Детское кафе на 100посадочных мест.

План персонала

В центре будут работатьвысококвалифицированные специалисты: директор, заместитель директора, четыременеджера по персоналу, три бухгалтера, пять охранников, два менеджера порекламе и три менеджера по дизайну.

Директор будетосуществлять управленческую деятельность предприятия. Он будет нестиответственность за само предприятие, рабочий персонал.

Заместитель директорабудет помогать в работе директора предприятия.

Менеджеры будут заниматьсяразработкой расписаний заданий на неделю. В конце рабочей недели менеджерыбудут проводить совещания о проделанной работе за неделю. Также они будут нестиответствие за проведение праздничных мероприятий, акций.

Бухгалтеры будутпроводить операционные задачи. Они ответственны за отчет движения денежныхсредств, за отчет о прибылях и убытков.

Охранники будут нестиответствие, прежде всего за охрану всего оборудования предприятия.

Менеджеры по рекламебудут заниматься разработкой рекламных приложений, визиток, их дизайном. Онибудут ответственны за подготовку акций.


Продукты проекта

№ продукта Наименование группы, подгруппы Необходимое количество штук Покупка + Аренда - Стоимость одной единицы Сумма т.р. 1. Основные фонды. 1.1 Земля 1 - 500.000 1.000.000 1.2 Детские замки 2 + 407.500 815.000 1.3 Детские мини-горки 4 + 441.900 883.800 1.4 Мини-карусели 4 + 27.500 110.000 1.5 Мини-качели 4 + 24.600 98.400 1.6 Детский паровоз 1 + 59.000 59.000 1.7 Детский мини-автобус 2 + 36.000 72.000 1.8 Мини-автомобили 5 + 5.500 27.500 1.9 Электромобили 6 + 14.300 85.800 1.10 Радиоуправляемые модели 10 + 7.800 78.000 2. Нематериальные активы 2.1 Детская площадка 2 + 100.000 200.000 2.2 Вагончики с мороженым 5 + 50.000 250.000 2.3 Автоматы с напитками 5 + 40.000 200.000 3. Материальные ценности 3.1 компьютеры 10 + 30.000 300.000 3.2 Программы 1С 10 + 150 1500 3.3 Оборудование 10 + 50.000 500.000 3.4 Стулья 20 + 900 18.000 3.5 Столы 10 + 2.000 20.000 3.6 Диваны 2 + 17.000 34.000 3.7 Кресла с мягкой кожей 4 + 6.000 24.000 Итого 1.820.150 4.777.000

Источникифинансирования

 

Для осуществления проектапланируется взять кредит в Росбанке, в сумме 5.000.000 рублей сроком до 5 летпод процентную ставку 29,9% годовых.

Основные показателиэффективности проекта

Показателямиэффективности данного проекта могут быть, то, что этот проект действительнобудет полезен, во-первых, для жителей нашего города, во-вторых, выбранное местодля осуществления проекта, на мой взгляд, очень подходит, потому что места наплощади предостаточно для установки оборудования, в-третьих, на площади каждыйдень проходит очень много людей в основном с детьми. На площади также будетработать летнее кафе для детей. Данный проект будет осуществлять свою работу влетние сезоны (июнь, июль, август).

Чтобы нашему проекту непростаивать в зимние месяцы без дела и чтобы персонал не потерял работы, мыбудем реализовать некоторую часть площади для установки здания. Возможно, мыреализуем место для двух небольших горок.

В зимнее время у нас,возможно, будет реализовано место на площади для установки здания. В которомбудут расположены мини-горки, надувные батуты, детская игротека. Также будутпризваны специалисты для проведения с детьми занимательных игр.  

Описание продукта(комплекса продуктов)

Детские качели будутпредставлены несколькими игровыми комплексами, в которых качели будутсовмещаться с лесенками и горками. Также будут предоставляться качели напружинах. Качели подвешиваются на веревках и надежно крепятся на крюках. Имеютпластиковые сидения, надежно закреплены. Лестница имеет поручни,устанавливается в бетонный фундамент. Стальная основа покрыта разноцветнойполиэстеровой оболочкой.

Детские домики изпластика будут выполнены из приятного, шероховатого пластика; Стены будут изнасыщенных ярких цветов; Домики по дизайну будут собираться как конструктор, тоесть детали легко соединяются, закрепляются специальными пластиковыми гайками(входящих в комплект). Будут распашные двери и окошки. Страна: Турция.22990 руб.

Детские замки будутвыполнены в сказочном стиле и напоминать старинные крепости, башни с бойницами,замысловатые крепостные стены.

Детское оборудованиепрошло соответствующие проверки на безопасность, соответствие экологическимнормам и имеет все необходимые сертификаты.

Объемы предоставляемыхуслуг проекта

Услуги развлечения (детибудут ездить на электромобилях, также в услуги развлечения будут входить моделирадиоуправляемых машин).

Услуга присмотра задетьми, то есть), родители смогут оставить своего ребенка под присмотромспециалистов, присмотр будет осуществляться до того момента пока не придутродители).

Услуга продажи мороженогои детских напитков (в определенные дни и дни отдыха будут делаться скидки навесь ассортимент мороженого и напитков, а также на все предоставленные услуги).

В данном проекте будетпредставлен детский паровоз для проката детей вокруг площади.

Реализация своейпродукции по городу Чите, реализовать качели, горки (во дворах, детских садах,рядом со школами).

На нашем Интернет сайтебудет предоставляться услуги фото и видео съемки.

Зимой мы будемреализовать прокат лошадей

Затраты

Сумма финансовых затратна приобретение необходимых товаров (исходного сырья) на 1 месяц работыпредприятия

№ Наименование товаров Стоимость товара Итоговая сумма 1 Компьютеры 10 штук 30.000 за одну штуку 300.000 2 Программы 1С 10 штук 150 руб. 1.500 3 Оборудование 10 штук 50.000 500.000 4 Машины для перевозки оборудования 4 штуки 200.000 800.000 5 Столы 10 штук 2.000 за 1 20.000 6 Стулья 20 штук 900 руб. за 1 18.000 7 Мягкая мебель 6 штук за 1 17.000 34.000 8 Реклама 1 рекламный баннер 3.600 за 1 месяц. 10.800 за 3 месяца 9 Визитка описание товаров, услуг. 1 визитка за месяц 1.800 5.400 за 3 месяца Итого 1.689.700

Организация работ

Проведение мероприятий,различных акций. Мы проводим акции для малообеспеченных детей с ограниченнымивозможностями, детей из детских домов, устраиваем утренники, праздники. А такжепредоставляем возможность отпраздновать у нас дни рождения.


Отчет о заработнойплате персонала

№ п/п Наименование должность Количество человек Заработная плата за 1 месяц на одного сотрудника Заработная плата за 1 год на одного сотрудника Сумма, тыс. руб. 1 Директор 1 30.000 360.000 360.000 2 Менеджер 4 20.000 240.000 960.000 3 Бухгалтер 3 16.000 192.000 576.000 4 Охранник 5 10.000 120.000 600.000 5 Зам. директора 1 20.000 300.000 300.000 6 Менеджер по рекламе 2 22.000 264.000 528.000 7 Менеджер по дизайну 3 22.000 264.000 792.000 итого 4.116.000

Прайс-лист, наборстоловых приборов и различной посуды для кафе

№п/п Наименование группы Кол-во на 100 мест Форма приобретения Форма покупки Стоимость одной единицы, т.р. Сумма, т.р. 1 Чашки 10 + 2.000 20.000 2 Блюдца 10 + 2.000 20.000 3 Тарелки 20 + 2.500 50.000 4 Суповые чашки 15 + 2.200 33.000 5 Блюдца для салата 10 + 3.400 34.000 6 Сахарница с крышкой 8 + 250 2.000 7 Столовый нож 20 + 100 2.000 8 Столовая вилка 20 + 50 1.000 9 Столовая ложка 20 + 50 1.000 10 Десертный нож 20 + 120 2.400 11 Десертная вилка 20 + 90 1.800 12 Десертная ложка 20 + 90 1.800 13 Ложка чайная 20 + 30 600 14 Лопатка для торта 10 + 120 1.200 15 Стакан 30 + 100 3.000 16 Стакан для сока 30 + 100 3.000 17 Кувшин на 1 литр 30 + 150 4.500 18 Коктейльшейкер 25 + 1.200 30.000 19 Ведерко для льда 10 + 70 700 20 Столы 20 + 2.000 20.000 21 Стулья 20 + 900 18.000 Итого 17.520 250.000

Отчет о прибылях иубытках

Отчет о прибылях и убытках Июнь Июль Август Выручка от реализации (без Н.Д.С.)  2547237 3396315 Себестоимость реализации  154684 1385821 1679766 Коммерческие расходы  18015 48494 84179 Управленческие расходы  141439 390695 113130 Прибыль / убыток от реализации  -314137 722 227 1 519 241 Проценты к уплате  Прибыль / убытки, от финансово-хозяйственной деятельности -314137 722227 1519241 Налоги на прибыль  173334 364618 Чистая прибыль  -314137 548892 1154623

Анализ рисков

Технические риски ифакторы, влияющие на возникновение. 1)Может произойти поломка оборудования отэтого возможны убытки. 2) Возможны повышение цен на материалы, оборудования,ремонт оборудования.

Финансовые риски ифакторы, влияющие на возникновение. 1) Мировой экономический кризис.

Маркетинговый риск ифакторы, влияющие на возникновение. 1) Непродуманность проекта. 2) Задержкавыхода товаров на рынок.

Юридический риск ифактор, влияющий на него. 1) Возможно неправильное оформление документаюридического рода.


Методы решения рисков

Предупреждение и контрольвсевозможных потерь, убытков и лишних затрат. Я буду заранее предусматриватьвсевозможные риски, аварии на предприятии. Буду проводить сценарии рисков накомпьютере, для того чтобы заранее знать, куда направить больше усилий иденежных затрат.

Способы уменьшениярисков.

Для уменьшения рисковпроекта на каждом этапе его осуществления необходимо:

формируя ценовую политикуучитывать платежеспособность потенциальных покупателей, клиентов, наличиеконкурентов и их ценовую политику;

систематически изучатьрынок продукции и услуг в сфере развлекательных технологий;

проводить продуманнуюрекламу и маркетинг проекта;

прогнозировать сезонные идругие колебания объемов предоставляемых услуг для принятия административныхрешений по более рациональному использованию финансовых средств;

тщательно прорабатыватьуправленческие решения при определении приоритетных направлений деятельности;

проводить систематическуюпереподготовку управленческих кадров и персонала;

разработать конкретные идейственные социально – экономические программы для создания благоприятногоклимата в коллективе.


Финансовый план

Размер и распределениекапитальных вложений

№ Наименование показателей Вариант 1 Вариант 2 1.1 Производственный корпус, сооружения 240 000 360 000 1.2 Оборудование производственной площадки, ограждение, фундаменты 144 000 156 500 1.3 Инженерные коммуникации и сети, инфраструктура 116 000 139700 2 Оборудование 2 232 200 4 174 550 2.1.1 Линии сортировки 2 000 200 2 000 200 2.1.2 Линия прессования 120 000 120 000 2.1.3 Линия выработки 380 100 2.1.4 Линия переработки 686 850 2.1.5 Линия переработки 824 000 2.1.3 Дополнительное и вспомогательное оборудование 30 000 35 000 2.1.4 Транспортные средства 82 000 128 400 3 Прочие капитальные вложения 138 800 157 000 3.1 Проектно-сметная документация, инжиниринг 61 800 76 800 Получение лицензий на оборудование 27 800 29 000 Организация охраны, благоустройство 8 700 8 700 Всего стоимость инвестиционного проекта 2 871 000 5 002 750

Оборотный капитал

№ Наименование налога Ставка, % Налогооблагаемая база 1 Единый социальный налог 35,6 ФЗП 2 Подоходный налог 13,0 ФЗП 3 Налог с продаж 5,0 Объем продаж за наличный расчет 4 Налог на имущество 2,0 стоимость активов 5 Налог на прибыль 24,0 выручка минус себестоимость затраты 6 Налог НДС 20,0 валовая выручка 7 Налог на рекламу 5,0 Стоимость рекламы

Диагностический прогнозпроекта открытия детского развлекательного центра с комплексом услуг.

Анализ сильных и слабыхсторон будущего проекта, а также возможности и угрозы.

Матрица SWOT-анализа

Сильные стороны:

Наличие большого перечня предоставляемых услуг;

Наличие современного и качественного оборудования;

Наличие большого числа постоянных клиентов;

Возможность расширения видов услуг на данной территории;

Наличие рекламы в интернете о нашем проекте и об услугах, которые мы собираемся для вас реализовать.

Слабые стороны:

Отсутствие четкой маркетинговой стратегии;

Недостаток финансов в обращении на протяжении времени пока будет погашаться кредиторская задолженность;

Угрозы:

Постоянный рост требований;

Повышение требований клиента к качеству предоставляемых услуг;

Возможности:

Рост числа клиентов данного проекта;

Постоянное расширение разных видов услуг;

Имеется кафе.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу