Реферат: Аудит основных средств

Институт экономики и бизнеса УлГУ

КУРСОВАЯ РАБОТААУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Выполниластудентка 5 курса Специальность: “Бухгалтерский учет

иаудит”

Проверил:

Москва 2002

План

Введение… 3

Глава 1. Задачи и виды аудита основных средств… 5

1.1. Задачи аудита сохранности, учета и использованияосновных средств         5

1.2. Виды аудита… 7

Глава 2. Организация аудита движения основных средств… 10

2.1. Аудит аналитического и синтетического учета основныхсредств         10

2.2. Аудит оформления и отражения в учете операций попоступлению и выбытию ОС… 13

2.3. Аудит амортизации (износа) основных средств… 19

2.4. Аудиторская программа проверки основных средств исоответствующих счетов  24

Заключение… 27

Список литературы… 28


Введение

          Основныесредства формируют основную составляющую материально-технической базыорганизаций и играют важную роль в осуществлении ведущих направлений ихдеятельности. С развитием рыночных отношений в учете основных средств произошлисущественные изменения. Эти изменения коснулись: состава и структуры основныхсредств; амортизации их стоимости; учета долгосрочных инвестиций; учетаопераций, связанных с лизингом и арендой имущества; переоценки стоимостиосновных средств; учета и финансирования затрат на ремонт основных средств;учета реализации и прочего списания основных фондов. Аудиторская проверка,следовательно, должна проводиться по указанным направлениям.

          Такимобразом, конкретная цель аудита основных средств – проверка правильностиформирования состава, полноты и реальности учета основных средств идостоверности амортизации их стоимости.

          Программувнутреннего контроля основных средств и соответствующих хозяйственных операцийобычно не разрабатывают, потому что у большинства организаций таких операцийнемного и издержки на специальный контроль не оправдываются.

          Поэтомуобзор внутреннего контроля и системы учета основных средств необходимоосуществлять при большом количестве операций. Перечень основных средств впроверяемой организации может быть небольшим, но операции по их движению могутоказаться многочисленными и риск неэффективности контроля может считатьсявысоким. Когда же налицо небольшое количество основных операций и существенныйаудит каждой уже проведен, то тест контроля обычно не используется. Однако влюбом случае аудиторские процедуры должны быть направлены на изучение системыучета, поскольку требуется определить, какая информация может быть получена.


Глава 1. Задачи и видыаудита основных средств1.1. Задачи аудитасохранности, учета и использования основных средств

          Аудитсохранности, учета и использования основных средств требует выяснения:

· обеспеченияконтроля за наличием и сохранностью основных средств;

· правильностиотнесения предметов к основным средствам, их группировки по классификации,принадлежности и характеру участия в производственном процессе;

· правильностиоценки основных средств в учете;

· правильностиоформления и отражения в учете операций по поступлению и выбытию основныхсредств;

· правильностиначисления и отражения в учете износа и ремонтов основных средств;

· правильности иэффективности использования основных средств;

· правильностиотражения данных о наличии и движении основных средств в бухгалтерском учете иотчетности.

Учитывая эти задачи, необходимо проверить:

¨ приняты ли мерыпо обеспечению сохранности основных средств (назначены ли приказом руководителяматериально ответственные лица, отвечающие за сохранность основных средств;заключены ли с ними договора о полной индивидуальной материальнойответственности);

¨ соответствуют  лидолжности материально ответственных лиц Перечню должностей и работ, замещаемыхи выполняемых работ, с которыми предприятие может заключать письменные договорао полной индивидуальной материальной ответственности, утвержденному Госкомтруда28.12.1977 г. № 447/24;

¨ созданы лиматериально ответственным лицам условия для обеспечения сохранности материальныхценностей, имеются ли закрываемые и охраняемые помещения для хранения, шкафы,сейфы и т.п.;

¨ оборудованы липомещения пожарно-охранной сигнализацией;

¨ организован липорядок оформления документов в случае вывоза материальных ценностей стерритории предприятия;

¨ назначена липриказом руководителя постоянно действующая комиссия по операциям с основнымисредствами;

¨ проводились лиинвентаризация и выборочные проверки, нанесены ли инвентарные номера на объектыосновных средств (Методические указания по инвентаризации имущества ифинансовых обязательств, приказ МФ РФ от 13.06.1995 № 49).


1.2. Виды аудита

Аудит основныхсредств, также как и любой другой аудит, подразделяется на внешний и внутренний.

Внешний аудит осуществляется независимыми аудиторскими фирмами; егоосновной целью является подтверждение достоверности финансовой отчетности.

Внутренний аудит можно рассматривать как систему внутреннего контроля исистему мер безопасности предприятия с целью сохранения и достижения конкретныхрезультатов в деятельности предприятия. Он включает совокупность плановпредприятия, методов и процедур, применяемых внутри него для защиты активов,увеличения прибыли, обеспечения четкого выполнения указаний руководствапредприятия.

Внутренний аудит организационно представлен как структурное подразделениепредприятия и подчиняется руководителю предприятия. Задачи внутреннего аудитамогут быть разнообразными: проверка правильности ведения бухгалтерского учета;проверка правильности ведения счетов по расходам и доходам предприятия(правомерность отнесения расходов на те или иные статьи, законностьсформированной прибыли, своевременность списания расходов по счетам и т. д.);проверка законности выполнения отдельных операций и др. Для организации ипроведения внутреннего аудита рекомендуется разрабатывать методические указанияили инструкции, которые должны определять процесс проведения контроля на данномучастке работы. Внутренний аудит проводится в соответствии с утвержденнымигодовыми планами. Руководитель аудита несет полную ответственность за всюорганизацию и проведение проверки.

Внутренний аудит может рассматриваться как неотъемлемая часть общейсистемы управленческого контроля. Исторически характер внутреннего контроляменялся. Первоначально роль аудита исходила из задач финансового управления иобеспечения безопасности активов и носила тотальный контроль на детальномуровне. С возрастающим усложнением контроля акцент был смещен на подтверждениевыполнения циклов определенных внутрисистемных контрольных процедур. Впоследующем внимание аудиторов стало акцентироваться не только на том, какфункционируют системы контроля и обработки информации, но и насколько ониэффективны в достижении целей, для которых предназначены, и какие в них могутбыть сделаны усовершенствования.

В последнее время во многих организациях роль внутреннего аудита быларасширена путем включения в нее оценки качества информации, выдаваемойуправленческой информационной системой и составляющей основу для принятиярешений, а также оценки полезности применяемой методики анализа информации.Внутренние аудиторы предпочли бы, чтобы эта тенденция усиливалась и онивоспринимались бы в качестве специалистов в области независимой управленческойконтролирующей деятельности.

Исходя из зарубежного опыта, внутренние аудиторы проводят независимуюэкспертную оценку управленческих функций фирмы, компании и т. д., в том числе исвоей деятельности. Они поставляют своей головной конторе, осуществляющейуправление, результаты анализа, оценки, рекомендации, советы и информацию одеятельности проверяемой ими организации. Внутренние аудиторы работают как вгосударственном, так и частном секторе. Задача внутреннего аудита — помочьсоответствующим работникам выполнять свои обязанности настолько квалифицированнои эффективно, насколько это возможно. Внутренний аудитор проверяетбухгалтерскую информацию и ее достоверность. Внутренние аудиторы отчитываютсяперед вышестоящим руководством и обычно имеют прямые связи с аудиторскимкомитетом, правлением директоров и другими управленческими подразделениями.

Глава 2. Организацияаудита движения основных средств2.1. Аудит аналитическогои синтетического учета основных средств

          Припроведении аудиторской проверки учета основных средств прежде всего необходимопроверить, как ведется аналитический учет основных средств. Такой учеторганизуется по отдельным объектам, каждому из которых присваиваетсяинвентарный номер на весь период его эксплуатации. Пообъектный учет ведется винвентарных карточках или книгах. Аудитору необходимо проверить, как ведутсякарточки или книги, а также правильность присвоения шифра амортизационныхотчислений и наличие всех справочных данных.

          Следуетпроверить: нет ли объектов основных средств, по которым не ведутся инвентарныекарточки, и предложить восстановить на такие средства инвентарные карточки.

          Отдельноследует проверить состояние учета основных средств в местах их размещения (вэксплуатации, на складе, в ремонте и т.д.). Для этого аудиторы должны такжеустановить правильность ведения инвентарного списка основных средств (типоваяформа № ОС-13), соответствие данных аналитического учета записям на счете 01“Основные средства”, регулярность  взаимной сверки данных бухгалтерского учета.

При использовании ПЭВМ вместо инвентарных карточек или книг может вестисьмагнитотека основных средств, что значительно удобнее и позволяет сократитьтрудоемкость аналитического учета. Однако для визуального контроля такаякартотека должна быть распечатана и представлена в виде описи проверяющему.

          Основнымиисточниками информации об основных средствах служат первичные документа: актыприема-передачи в эксплуатацию основных средств, накладные на внутреннеперемещение и др.

          Проверкаправильности ведения аналитического учета может быть сплошной или выборочной.

          Важныммоментом в организации аналитического учета является качественное исвоевременное проведение их инвентаризации. Аудитор проверяет, как былапроведена последняя инвентаризация, какие были выявлены ошибки и как ониисправлены. Если инвентаризация основных средств не проводилась более 2-3 лет,то аудитор может потребовать ее проведения. Это позволит более качественнопровести последующую проверку и уменьшить аудиторский риск.

Синтетический учет движения основных средств и их износа ведется вжурналах-ордерах № 13, 10 и 10/1, а при использовании ПЭВМ – в машинограммахдебетовых и кредитовых оборотов по счетам 01, 02 и 03. Необходимо по этирегистрам сверить данные с Главной книгой, балансом (ф. № 1), приложением (ф.5).

При расхождении между данными аналитического и синтетического учета нужновыяснить их причины и виновных в этом должностных лиц, определить последствия ивнести предложения по устранению выявленных недостатков.

Особо тщательно надо проверить полноту и своевременность проведенияинвентаризации основных средств, а также инвентаризационные описи и приложенныек ним протоколы заседания инвентаризационных комиссий, сличительные ведомости,ведомости результатов последней инвентаризации, решения руководства организациипо итогам ее проведения и правильность отражения результатов инвентаризации вбухгалтерском учете. Такая проверка аудитору крайне необходима для того, чтобыубедиться, насколько можно доверять результатам внутреннего контроля, чтобыскорректировать аудиторский риск и, соответственно, аудиторские процедуры.

В ходе проверки рекомендуется проведение контрольной инвентаризации или,хотя бы, осмотра отдельных объектов основных средств (в местах их постоянногоили временного хранения), особенно арендуемых основных средств, так как напрактике часто используют фиктивные договоры для начисления арендной платы сцелью увеличения себестоимости продукции и присвоения средств.


2.2. Аудит оформления иотражения в учете операций по поступлению и выбытию ОС

          Учетдвижения ОС оформляется унифицированными документами, утвержденными МФ и ЦСУРФ. При проверке необходимо обратить внимание на следующее:

· при передаче ОС вкачестве взноса в Уставный капитал должен быть приведен их перечень, гдеуказывают первоначальную стоимость, износ и цену соглашения при передаче. Кперечню должны быть подложены вторые экземпляры Актов приема-передачи,заверенные печатью передающей стороны и вся техническая документация на передаваемыеобъекты;

· при приобретенииОС у физического лица должен быть оформлен договор купли-продажи с указаниемпервоначальной стоимости, износа и цены приобретения;

· при приобретенияобъектов ОС в комплекте (например, мебель для офиса) в инвентарной карточкедолжна быть вписана расшифровка – перечень отдельных предметов, входящих вкомплект;

· при приобретенииобъектов ОС за иностранную валюту первоначальная стоимость объекта должнаучитываться по пересчитанному курсу в рублях на момент приобретения;

· объектыкапстроительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их впостоянную эксплуатацию не включаются в состав ОС, а учитываются какнезавершенные капвложения (сч. 08);

· объекты ОС,принятых в эксплуатацию на условиях текущей аренды, учитываются на забалансовомсч. 001;

· при продаже ОСдолжна быть установлена рыночная стоимость (письмо ГНС от 11.01.1995 г. № 12);

· при безвозмезднойпередаче ОС подлежат обложению НДС у передающей стороны за исключениембезвозмездной передачи ОС, зачисленных ранее в ОС с НДС (для непроизводственнойсферы);

· для определениянепригодности ОС, невозможности или неэффективности проведения ихвосстановительного ремонта, а также для оформления необходимой документации посписанию на предприятии приказом руководителя должна быть создана постояннодействующая комиссия (состав комиссии и порядок списания отражен в Типовойинструкции о порядке списания пришедших в негодность ОС, утвержденной МФ СССРот 01.07.1985 г. № 100);

· если оборудованиесписывают в связи со строительством новых, расширением, реконструкцией итехническим перевооружением действующих предприятий, цехов и других объектов,то перечень этого оборудования должен быть указан в плане расширения,реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий;

· все детали, узлыи агрегаты от разборки и демонтажа оборудования, годные для дальнейшегоиспользования, должны быть оприходованы по бухучету на сч. 10 с К сч. 47;

· детали и узлы,содержащие драгметаллы, должны быть учтены отдельно с целью сдачи их впереработку для извлечения драгметаллов.

При проверке операций по поступлению основных средств необходимоустановить, обоснованно ли экономически строительство тех или иных объектов,включено ли оно в план капитальных вложений, обеспечено ли необходимымфинансированием, имеется ли в полном объеме проектно-сметная документация.Необходимо также установить целесообразность и законность приобретения, выявитьполноту и своевременность оприходования поступивших в хозяйство основныхсредств, а также правильность документального оформления и реальность ихоценки.

Полноту и своевременность оприходования основных средств устанавливаютпутем изучения первичных документов и записей по счетам 01 “Основные средства”,08 “Капитальные вложения”, 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” и др.

Источниками таких данных являются акты приемки-передачи основных средств(форма № 52 или ОС-1); акты приемки многолетних насаждений и передачи их вэксплуатацию (форма № 54); накладные на внутрихозяйственные помещения (формаОС-2), акты приемки-сдачи отремонтированных объектов (форма ОС-3),инвентаризационные описи (форма инв-1, № 162, № 163); инвентарные карточки,ведомости № 73-АПК, № 79-АПК, № 80-АПК, журналы-ордера № 14-АПК и др.

При проверке поступления основных средств в порядке их безвозмезднойпередачи устанавливают наличие соответствующих двусторонних актовприемки-передачи указанных объектов, их техническое состояние и своевременностьоприходования и закрепления за материально-ответственными лицами. Приобретениебывших в эксплуатации объектов у других организаций должно быть тщательнопроверено с точки зрения целесообразности каждой операции, а такжесвоевременности поступления и полноты оприходования таких объектов набалансовый учет.

Практика аудиторских проверок показывает, что основные нарушения и ошибкидопускаются при оформлении движения основных средств. Поэтому следует отметить,что. в отличие от других материальных ценностей, основные средства требуютособого первичного учета. Например, при поступлении (приобретении) основныхсредств применяются накладные или счета-фактуры (товарные документы), но этидокументы не могут служит основанием для оприходования и введения вэксплуатацию этих средств.

Оприходование и ввод в эксплуатацию объекта основных средств должны бытьоформлены актом приемки-передачи основных средств (форма № 52 или ОС-1). Толькос этого момента начинается отсчет начисления износа (амортизации) и возмещенияуплаченного поставщикам налога на добавленную стоимость по основным средствам.Разумеется, НДС должен быть выделен отдельной строкой в расчетно-платежныхдокументах. Отсюда следует вывод, что несвоевременное оприходование основныхсредств влечет за собой недоначисление износа, что приводит к искажениюостаточной стоимости объектов и финансовых результатов деятельностиорганизации, а также увеличение платежей в бюджет по НДС в данном периоде.

Отдельно следует проверить операции по оприходованию полученных основныхсредств в виде вкладов в уставный капитал.

При проверке строительства и приобретения основных средств необходимоустановить: ведется ли аналитический учет по счету 08 “Капитальные вложения”;ведутся ли субсчета по счету 08 и соответствуют ли они плану счетов; кудаотносятся затраты по капитальному строительству; как оформляется ввод вэксплуатацию основных средств; облагаются ли налогом на добавленную стоимостьзатраты по строительно-монтажным работам, выполненным хозяйственным способом(дебет счета 08 и кредит счета 68).

При проверке операций по реализации и выбытию основных средств надовыяснить, проводились ли эти операции по счету 47 “Реализация и прочее выбытиеосновных средств”. Известно, что по дебету счета 47 отражаются стоимостьвыбывающих основных фондов, расходы, связанные с выбытием (снос и разборказданий, демонтаж станков и оборудования, транспортные расходы и др.). На кредитсчета 47 относятся: выручка от реализации основных средств, сумма начисленногоизноса по счету 02, стоимость материальных ценностей в оценке возможногоиспользования при реализации. Дебетовое (убыток) или кредитовое (прибыль)сальдо по счету 47 должно быть списано на счет 80 “Прибыли и убытки”.

Необходимо обратить внимание на то, как производилась безвозмезднаяпередача основных средств. Начиная с 1 января 1995 г. при безвозмезднойпередаче основных средств и иного имущества выявленный финансовый результатотносится на собственные источники средств предприятия (счета 81, 87, 88).

Недостача или порча основных средств также отражается через счет 47“Реализация и прочее выбытие основных средств”. Возможная схема проводоквыглядит следующим образом:

Д 47 К 01 – списание первоначальной стоимости основных средств;

Д 02 К 47 – списание начисленного износа;

Д 84 К 47 – отнесение разницы между первоначальной стоимостью и суммойначисленного износа.

Последующее отнесение результата оформляется проводкой:

Д 73 (субсчет “Расчеты по возмещению материального ущерба”) К 84.

При невозможности отнесения затрат на конкретных виновников стоимостьнедостающих основных средств списывается по остаточной стоимости на дебет счета80 и кредит счета 84.


2.3. Аудит амортизации(износа) основных средств

 

          Важнойзадачей контроля по учету основных средств является проверка правильностиначисления износа. Важно установить правильность отнесения основных средств ксоответствующей группе амортизационных отчислений. Износ по ОС начисляется понормам, утвержденным Постановлением СМ СССР от 22.10.1990 г. № 1072 “О единыхнормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондовнародного хозяйства СССР”:

· при сдаче ОС втекущую аренду амортизация включается в состав внереализационных потерь (Д сч.80), а полученная арендная плата относится к внереализационным доходам (К. сч.80);

· износ ОСначисляется либо в течение всего срока эксплуатации объекта (здания, сооруженияи др.), либо в течение срока, за который балансовая стоимость ОС полностьюуспевает войти в издержки производства (активная часть ОС), после чегоначисления прекращаются;

· при примененияускоренного метода исчисления износа активной части ОС (не более чем в 2 раза),следует помнить, что на машины, оборудование и транспортные средства срокомслужбы до трех лет метод ускоренной амортизации не распространяется(Постановление СМ РФ от 18.07.1991 г. № 106);

· при прекращениидеятельности малого предприятия до истечения одного года сумма дополнительноначисленного износа подлежит восстановлению за счет прибыли (Д 02 = К 80);

· амортизация,начисленная ускоренным методом, используется строго по целевому назначению.Поэтому в учете следует их выделять на отдельном субсчете. В случае ихнецелевого использования дополнительная сумма амортизации включается вналогооблагаемую базу и подлежит налогообложению;

· во времяреконструкции, технического перевооружения ОС с полной остановкой и переводомна консервацию в установленном порядке – износ не начисляется, но срок службыудлиняется на время консервации;

· износ понеоконченным строительством объектам начисляется согласно справки о стоимоститаких объектов с уточнением после ввода объекта.

В ходе проверки необходимо установить правильность отнесения основныхсредств к амортизационным категориям.

Для этого руководствуются Указом Президента Российской Федерации от 8 мая1996 г. № 685, согласно которому амортизируемое имущество объединяется в четырекатегории:

1. здания,сооружения и их структурные компоненты;

2. легковойавтотранспорт, легкий грузовой автотранспорт, конторское оборудование и мебель,компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных;

3. техническое, энергетическое,транспортное и иное оборудование и материальные активы, не включенные в первуюили вторую категорию;

4. нематериальныеактивы.

Годовые нормы амортизации составляют (для всех налогоплательщиков, заисключением субъектов малого предпринимательства и предпринимателей):

- для первойкатегории – 5 %;

- для второйкатегории – 25 %;

- для третьейкатегории – 15 %.

Для субъектов малого предпринимательства и предпринимателей годовые нормыамортизации увеличиваются и составляют:

- для первой категории– 6 %;

- для второйкатегории – 30 %;

- для третьейкатегории – 18 %.

Для четвертой категории годовые нормы амортизации определяются равнымидолями в течение срока их использования.

Необходимо учитывать также другие условия данного варианта начисленияамортизации по основным средствам. Если же остается общий порядок начисленияамортизации, то аудитор при проверке должен руководствоваться ПостановлениемСовета Министров РСФСР от 22 октября 1990 г. № 1072.

Источниками информации для проверки являются ведомости расчетаамортизационных отчислений и отчислений в ремонтный фонд (формы № 48-АПК, №49-АПК, № 50-АПК), журнал-ордер № 13-АПК, расчеты бухгалтерии и др.

Исходя из вышеизложенного необходимо проверить правильность применениянорм износа (амортизации).

Проверка расчетов сумм амортизационных отчислений производится последующему алгоритму:

        />

          где /> - сумма амортизационныхотчислений по      i-му объекту,

 /> — первоначальная стоимость i-ого объекта основных средств,

/> — годовая норма амортизационных отчислений, %.

При обнаружении ошибок необходимо довести их до сведения клиента,предложить их исправить и внести соответствующие исправления в регистры иотчетные формы.

Для проверки правильности отнесения износа по счетам затрат или другихисточников следует установить, к какому виду относятся основные средства:производственного или непроизводственного назначения. Износ по основнымсредствам производственного назначения относят на издержки обращения (счета 20,25, 26 и др.), а по основным средствам непроизводственного назначения – насчета 81, 88 и др.

При контроле начисления износа необходимо учесть, что некоторымпредприятиям разрешено применять метод ускоренной амортизации активной частипроизводственных основных фондов, введенных в действие после 1 января 1991 г.Так, согласно Постановлению Совета Министров РСФСР от 18 июля 1991 г. № 406 “Омерах по поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР” малые предприятия впервый год эксплуатации могут списывать до 50% первоначальной стоимостиосновных фондов со сроком службы свыше трех лет, а также на общих основанияхпроизводить ускоренную амортизацию активной части производственных фондов. Приэтом необходимо иметь в виду, что при прекращении деятельности малогопредприятия до истечения первого года сумма дополнительно исчисленнойамортизации подлежит восстановлению за счет увеличения балансовой прибылипредприятия.

Механизм ускоренной амортизации активной части производственных основныхфондов разрешено применять предприятиям высокотехнологичных отраслей экономикии внедрения эффективных видов машин и оборудования (п. 7 постановленияПравительства РВ от 19 августа 1994 г. № 967).

Решения о применении механизма ускоренной амортизации должны бытьотражены в учетной политике предприятия и доведены до соответствующих налоговыхорганов.


2.4. Аудиторская программа проверки основныхсредств и соответствующих счетов

Проверка основных средств не ограничивается вышеизложенными процедурами.Ниже в таблице приведены наиболее важные из них, с учетом теории и практикиаудита западных стран:

№ п/п Перечень процедур Источники информации 1

А. Основные средства

Детальная проверка данных регистров учета основных средств, их подсчет и сверка с данными счетов Главной книги

Инвентарные карточки учета основных средств, ведомости, журналы-ордера 2

Выбор контрольного объекта основных средств по данным регистров учета:

а) провести инвентаризацию (осмотр) основных средств;

б) проверить документы на право собственности (если они есть)

Инвентаризационные описи, результаты текущей инвентаризации, акты приемки-передачи, договоры, счета-фактуры 3

Подготовить список поступления и распределения основных средств:

а) подтвердить документально правильность соответствующих виз;

б) проверить документально правильность определения и полноту отражения в учете первоначальной стоимости основных средств

Договоры, счета-фактуры, накладные, авансовые отчеты, акты приемки-передачи, акты списания, инвентарные карточки учета основных средств, Главная книга 4 Провести анализ эффективности основных средств (показатели наличия, движения и эффективности использования) Аналитические  расчеты 5 Проверить данные инвентаризации основных средств и сравнить ее результаты с данными аналитического учета Инвентаризационные описи и инвентарные карточки учета основных средств 6 Проверить правильность выделения и возмещения НДС по поступившим основным средствам, начисления НДС и других налогов при реализации и безвозмездной передаче основных средств, а также налога га имущество по ним Расчетно-платежные документы, расчеты по налогам 7

Б. Амортизация

Проанализировать правильность начисления амортизации по соответствующим нормам

Ведомости амортизационных отчислений, нормативные документы 8 Проверить правильность отнесения амортизационных отчислений на соответствующие счета по учету затрат Ведомости распределения амортизационных отчислений, журнал-ордер № 10 9 Провести подсчет и сверку данных аналитического учета начисленного износа с данными счетов Главной книги Подсчет и сверка данных 10

В. Другие счета

Проанализировать, застрахованы ли объекты основных средств и выяснить, адекватно ли покрытие при наступлении страхового случая

Страховые полисы, данные счета 65, расчетные таблицы 11 Проверить правильность расчета и начисления страховых платежей и своевременность их уплаты Расчеты, данные счета 65, Главная книга 12 Проверить правильность расчета и отражения на счетах арендной платы. Проверить данные учета данными арендных договоров, установить, подходит ли тот или иной вид аренды для капитализации Договоры аренды, данные счета 76, выписки банка, Главная книга 13 Проверить обоснованность затрат на ремонт основных средств и правильность отражения этих сумм на соответствующих счетах Проектно-сметная документация, приемо-сдаточные акты, другие первичные документы, данные аналитического учета затратных счетов и счетов 31, 89  Заключение

Аудиторская проверка основных средств завершается анализом эффективностиих использования. Эффективность использования основных средств характеризуетпоказатель фондоотдачи (объем реализуемой продукции на один рубль стоимостиосновных средств – отдельно всех и активной части). Определяются коэффициенты:обновления, износа, годности основных средств. На заключительном этапе аудитордолжен обобщить результаты проверки, сделать выводы и подготовить обоснованныепредложения по устранению недостатков и использованию выявленных резервов.


Список литературы

1. БарышниковН.П. “Организация и методика проведения общего аудита”, Москва, “Филин”, 1996г.

2. ОвсийчукМ.Ф. “Аудит. Организация. Методика проведения”, Москва, “Интех”, 1996 г.

3. Журнал“Аудиторские ведомости”, 1997 г., №№ 1 — 3, 7, 9.

4. ШереметА.Д., Суйц В.П. «Аудит. Учебное пособие», Москва, 1995 год,«Инфра-М».

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту